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金融機構內部審計

金融機構內部審計

定 價:¥28.00

作 者: 易傳和主編
出版社: 湖南大學出版社
叢編項:
標 簽: 金融機構

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ISBN: 9787810535410 出版時間: 2002-01-01 包裝: 膠版紙
開本: 21cm 頁數: 415頁 字數:  

內容簡介

  金融機構內部審計是在金融機構組織內部的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,它通過審查和評價金融機構經營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性來促進組織目標的實現。加入WTO以來,國際金融業(yè)的競爭壓力在我國日漸明顯,中資金融機構要想利用三年五年的緩沖期,加快自身發(fā)展,必須強化內部審計工作。本書為金融實務課的教學提供了一本全新的教材,也為金融機構內部審計工作者提供了一個嶄新的工具。縱觀全書,結構合理,觀點正確,內容豐富,操作性強,具有鮮明的特點。作者遵循從共性到個性再到共性、由基本理論到具體實務的原則,緊密結合國際金融界金融機構內部審計的發(fā)展趨勢,拓寬了我國金融稽核的視野;堅持理論聯系實際,將理論闡述與安全實證分析相結合;運用系統論、控制論、信息論的原理,闡明金融機構內部審計的內容和方法,特別是對提高金融機構內部審計效率,改善金融機構內部審計機制,增加金融機構內部審計方法,建立金融機構內部審計理論新體系問題,進行了廣泛的比較和深入的探討。

作者簡介

暫缺《金融機構內部審計》作者簡介

圖書目錄

第一章 緒論
  第一節(jié) 金融機構內部審計的產生和發(fā)展
  第二節(jié) 金融機構內部審計的職能與特點
  第三節(jié) 金融機構內部審計組織
  第四節(jié) 金融機構內部審計的發(fā)展趨勢與審計風險
第二章  金融機構內部審計的基本概念
  第一節(jié) 內部審計準則
  第二節(jié) 內部審計證據
  第三節(jié) 內部審計標準
  第四節(jié) 金融機構內部審計程序
第三章  金融機構內部審計的方式與方法
  第一節(jié) 金融機構內部審計的基本方式
  第二節(jié) 金融機構內部審計的基本方法
  第三節(jié) 金融機構內部審計的抽樣審計方法
第四章  金融機構內部控制及其評審
  第一節(jié) 金融機構內部控制的意義與特點
  第二節(jié) 金融機構內部控制制度的分類與內容
  第三節(jié) 內容控制制度的評審
第五章 中央銀行業(yè)務的內部審計
  第一節(jié) 貨幣發(fā)行業(yè)業(yè)務的內部審計
  第二節(jié) 再貸與準備金存款業(yè)務的內部審計
  第三節(jié) 國庫業(yè)務的內部審計
  第四節(jié) 金銀管理的內部審計
第六章 政策性銀行業(yè)務的內部審計
  第一節(jié) 國家開發(fā)銀行業(yè)務的內部審計
  第二節(jié) 農業(yè)發(fā)展銀行業(yè)務的內部審計
  第三節(jié) 中國進出口銀行業(yè)務的內部審計
第七章 商業(yè)銀行存貸款業(yè)務的內部審計
  第一節(jié) 存款業(yè)務的內部審計
  第二節(jié) 貸款業(yè)務的內部審計
第八章 商業(yè)銀行中間業(yè)務的內部審計
  第一節(jié) 中間業(yè)務內部審計概述
  第二節(jié) 支付結算業(yè)務的內部審計
  第三節(jié) 銀行卡業(yè)務的內部審計
  第四節(jié) 擔保類中間業(yè)務的內部審計
第九章 金融機構往來的內部審計
  第一節(jié) 聯行往來的內部審計
  第二節(jié) 同業(yè)往來的內部審計
  第三節(jié) 人民銀行往來的內部審計
第十章 非銀行金融機構業(yè)務的內部審計
  第一節(jié) 保險業(yè)務的內部審計
  第二節(jié) 證券業(yè)務的內部審計
  ……
第十一章 財務管理的內部審計
第十二章 金融信息系統的內部審計
第十三章 離任內部審計
第十四章 內部審計報告與內部審計管理

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