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基于風險管理的內(nèi)部控制審計流程·審計實務·審計模板

基于風險管理的內(nèi)部控制審計流程·審計實務·審計模板

定 價:¥58.00

作 者: 李三喜,徐榮才 著,高雅青,李三喜 編
出版社: 中國市場出版社
叢編項:
標 簽: 管理 會計、審計 經(jīng)濟 項目管理

ISBN: 9787509209677 出版時間: 2013-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 380 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  李三喜和徐榮才編著的《基于風險管理的內(nèi)部控制審計流程·審計實務·審計模板》突出了對基于風險管理內(nèi)部控制審計實務的闡述。首先,系統(tǒng)闡述了基于風險管理內(nèi)部控制審計流程。其次,簡要闡述了內(nèi)部控制整體框架審計實務及其模板。最后,重點闡述了企事業(yè)單位各業(yè)務環(huán)節(jié)業(yè)務層面具體內(nèi)部控制審計實務及其模板。

作者簡介

  李三喜,中天恒管理咨詢公司總經(jīng)理、中天恒達工程造價咨詢公司總經(jīng)理、中天恒會計師事務所總經(jīng)理、北京大學中國式管理研究室主任、“經(jīng)濟觀察50人論壇”專家成員。 曾在國家審計署從事政府審計工作12年,中國式內(nèi)部控制(“3C”框架)創(chuàng)建者;中國總會計師協(xié)會、南京審計學院等高??妥淌?,高級審計師;國際注冊管理咨詢師;已為中石化集團、國家煙草局等單位培訓業(yè)務人員超過10萬人次,以理論聯(lián)系實際見長,能夠承擔內(nèi)部控制、風險管理,內(nèi)部審計等方面的教學和咨詢。發(fā)表論文100多篇,著《3C框架:中國式內(nèi)部控制》、《全面風險管理規(guī)范解析及案例分析》、《3C框架:全面風險管理手冊及應用》等50多本專著。 徐榮才,中天恒管理咨詢公司總咨詢師、中天恒會計師事務所總咨詢師。 著名管理審計、內(nèi)部控制與風險管理專家。先后畢業(yè)于中國人民大學經(jīng)濟系,經(jīng)濟學碩士,曾長期供職于國家審計署,任處長,先后在公司擔任財務處長、財務總監(jiān),現(xiàn)為中天恒興創(chuàng)業(yè)咨詢有限公司董事長,中天恒管理咨詢公司總咨詢師等。 先后主持了大唐因際、張家口電廠、國華物流、中儲糧、華風集團等十幾家集團公司內(nèi)部控制與風險管理體系的設計。多年從事會計、審計、稅務理論研究和實務工作,出版《新編納稅與會計處理》(已四版)、《經(jīng)濟效益審計精概要與案例分析》、《3C框架:中國式內(nèi)部控制》、《全面風險管理規(guī)范解析及案例分析》、《3C框架:全面風險管理手冊及應用》等著作五十余本,發(fā)表文章六十多篇。

圖書目錄

內(nèi)部控制審計流程
內(nèi)部控制整體框架審計實務
組織架構(gòu)內(nèi)部控制審計實務及其模板
發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部控制審計實務及其橫板
人力資源內(nèi)部控制審計實務及其橫板
社會責任內(nèi)部控制審計實務及其模板
企業(yè)文化內(nèi)部控制審計實務及其模板
資金活動內(nèi)部控制審計實務及其模板
采購業(yè)務內(nèi)部控制審計實務及其模板
資產(chǎn)管理內(nèi)部控制審計實務及其模板
銷售業(yè)務內(nèi)部控制審計實務及其模板
研究與開發(fā)內(nèi)部控制審計實務及其模板
工程項目內(nèi)部控制審計實務及其模板
擔保業(yè)務內(nèi)部控制審計實務及其橫板
業(yè)務外包內(nèi)部控制審計實務及其模板
財務報告內(nèi)部控制審計實務及其模板
全面預算內(nèi)部控制審計實務及其模板
合同管理內(nèi)部控制審計實務及其模板
內(nèi)部信息傳遞內(nèi)部控制審計實務及其模板
信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計實務及其模板

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