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中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執(zhí)行 第2版)

中國內部審計操作實務(從2014年1月1日起執(zhí)行 第2版)

定 價:¥108.00

作 者: 賀志東
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787121372360 出版時間: 2019-09-01 包裝:
開本: 16開 頁數: 464 字數:  

內容簡介

  全書共 5 篇 14 章。內容包括:內部審計綜合知識(內部審計綜述、內部審計準則)、內部審計作業(yè)準則(內部審計證據、內部審計程序、內部審計底稿、內部審計方法、計算機內部審計、后續(xù)內部審計、內部審計報告)、內部審計業(yè)務準則(經濟責任審計、經濟效益內審)、內部審計管理準則(內部審計管理概述、內部審計部門管理、內部審計計劃管理、內部審計質量控制、內部審計項目管理、內部審計關系處理、內部審計檔案管理、內部審計培訓管理、內部審計信息)、內部審計實務指南(業(yè)務循環(huán)內審、銷售與收款循環(huán)的內部審計、采購與付款循環(huán)的內部審計、生產循環(huán)的內部審計、籌資與投資循環(huán)的內部審計、現金的內部審計、基建項目內審)等等。在本書末尾作者還精心匯編了*新中國內部審計方面法規(guī),以供讀者學習或工作中隨時查閱。

作者簡介

  賀志東,著名財稅、審計專家,法學家(財稅法方向),資深中國注冊會計師和注冊稅務師。曾任某稅務稽查局負責人、審計師事務所所長、中國某大型涉外企業(yè)集團(A、B、H股上市公司)總部副總裁、某學院教授等職,現任智董集團旗下智董集團有限公司董事長、首席執(zhí)行官,中華財稅網(www.tax.org.cn)首席專家。二十多年來,主持研究財會、審計、納稅籌劃、避稅與反避稅、納稅管理、稅務稽查、稅收實務等課題數十項。在《財務與會計》《中國稅務報》等刊物發(fā)表文章數十篇,在出版社出版作品數十部。曾為眾多中外知名企業(yè)成功提供過財稅籌劃或財稅管理、財稅風險防范等服務,也曾為諸多企業(yè)董事長、總裁、首席執(zhí)行官、財務總監(jiān)、稅務總監(jiān)、DBA、EMBA、MBA、稅務官員、注冊會計師、注冊稅務師、律師等演講、授課數百場,參訓單位數萬家。已為大型企業(yè)“量身定做”財稅管理與財稅籌劃內部培訓200多場。我國財稅應用研究前沿學術帶頭人之一。我國納稅籌劃、納稅管理、納稅風險、納稅自查、納稅會計、納稅調整、財務籌劃、征稅籌劃、控制基礎和風險導向稅務稽查、稅務稽查風險等學科奠基人之一和集大成者。

圖書目錄

第1篇 內部審計綜合知識\t1
第1章 內部審計綜述\t1
第一節(jié) 內部審計概述\t1
第二節(jié) 國務院關于加強審計工作的意見\t21
第三節(jié) 審計署關于內部審計工作的規(guī)定\t24
第四節(jié) 內部審計準則\t28
第2篇 內部審計作業(yè)準則\t39
第2章 內部審計證據\t39
第一節(jié) 內部審計證據綜合知識\t39
第二節(jié) 內部審計證據的收集、分析和運用\t43
第3章 內部審計程序\t50
第一節(jié) 內部審計準備階段\t50
第二節(jié) 內部審計實施階段\t51
第三節(jié) 內部審計終結階段\t53
第四節(jié) 后續(xù)內部審計階段\t54
第4章 內部審計底稿\t56
第一節(jié) 內部審計底稿綜述\t56
第二節(jié) 內部審計底稿管理\t58
第5章 內部審計方法\t60
第一節(jié) 內部審計基本方法\t60
第二節(jié) 審計調查方法\t61
第三節(jié) 審計檢查方法\t65
第四節(jié) 內部審計分析方法\t68
第五節(jié) 制度基礎內部審計\t86
第六節(jié) 計算機內部審計\t108
第6章 后續(xù)內部審計\t144
第一節(jié) 后續(xù)內部審計綜述\t144
第二節(jié) 后續(xù)內部審計步驟\t146
第7章 內部審計報告\t148
第一節(jié) 內部審計報告綜述\t148
第二節(jié) 內部審計報告編報\t152
第3篇 內部審計業(yè)務準則\t160
第8章經濟效益內部審計\t160
第一節(jié) 經濟效益內部審計概述\t160
第二節(jié) 經濟效益內部審計方法\t161
第三節(jié) 經濟效益內部審計程序\t163
第四節(jié) 業(yè)務經營內部審計\t169
第五節(jié) 質量內部審計實務\t176
第六節(jié) 管理內部審計實務\t178
第9章 經濟責任內部審計\t191
第一節(jié) 經濟責任內部審計綜合知識\t191
第二節(jié) 經濟責任內部審計相關文案\t199
第4篇 內部審計管理準則\t222
第10章 內部審計管理\t222
第一節(jié) 內部審計管理概述\t222
第二節(jié) 內部審計機構\t224
第三節(jié) 內部審計人員\t228
第四節(jié) 內部審計關系處理\t234
第五節(jié) 內部審計計劃管理\t237
第六節(jié) 內部審計培訓管理\t242
第七節(jié) 內部審計質量控制\t249
第11章 內部審計信息\t282
第一節(jié) 內部審計信息綜合知識\t282
第二節(jié) 內部審計信息處理程序\t283
第12章 內部審計檔案工作\t288
第一節(jié) 綜合知識\t288
第二節(jié) 操作實務\t291
第5篇 內部審計實務指南\t297
第13章 業(yè)務循環(huán)內部審計\t297
第一節(jié) 企業(yè)的基本業(yè)務循環(huán)\t297
第二節(jié) 銷售與收款循環(huán)的內部審計\t298
第三節(jié) 采購與付款循環(huán)的內部審計\t308
第四節(jié) 生產循環(huán)的內部審計\t332
第五節(jié) 籌資與投資循環(huán)的內部審計\t343
第六節(jié) 現金的內部審計\t352
第14章 基建項目內部審計\t361
第一節(jié) 開工前期審計\t361
第二節(jié) 在建項目審計\t367
第三節(jié) 竣工決算審計\t375
第四節(jié) 投資效益審計\t377
附錄 內部審計法規(guī)匯編\t394

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