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銀行內(nèi)部審計實務與案例

銀行內(nèi)部審計實務與案例

定 價:¥110.00

作 者: 《銀行內(nèi)部審計實務與案例》編寫組 編
出版社: 中國時代經(jīng)濟出版社
叢編項: 銀行內(nèi)部審計叢書
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787511928795 出版時間: 2019-10-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 483 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  內(nèi)部審計是我國審計監(jiān)督體系的重要組成部分。伴隨著我國改革開放的步伐和審計事業(yè)的蓬勃發(fā)展,內(nèi)部審計工作也在不斷地完善和深化,體現(xiàn)出制度越來越健全、隊伍越來越壯大、工作越來越深入、成果越來越豐碩等鮮明特點,不僅成為機構(gòu)強化內(nèi)部控制,促進經(jīng)濟決策科學化、內(nèi)部管理規(guī)范化和風險防控常態(tài)化的重要制度設計,也成為維護國家經(jīng)濟秩序和財經(jīng)紀律、推動改革發(fā)展的重要力量銀行金融機構(gòu)的健康發(fā)展在國家經(jīng)濟社會發(fā)展中具有十分重要的作用。風險管控對于銀行的經(jīng)營發(fā)展至關(guān)重要,而銀行內(nèi)部審計歷來都被稱作銀行風險防控的“第三道防線”,其重要性不言而喻。近年來,各大銀行的內(nèi)部審計隊伍積極主動作為,一方面立足于查錯糾弊,促進依法合規(guī)經(jīng)營;另一方面嵌入全面風險管理流程,查缺補漏,推動完善內(nèi)部控制和公司治理,取得了明顯成效。特別是黨的十八大以來,銀行內(nèi)部審計工作邁上了一個新臺階,在工作理念、管理模式、技術(shù)方法等方面都做了有益的探索和創(chuàng)新,不少工作都走在了全國內(nèi)部審計工作的前列,不少工作成果對國家審計也有很好的啟示。

作者簡介

暫缺《銀行內(nèi)部審計實務與案例》作者簡介

圖書目錄

上篇 銀行內(nèi)部審計組織管理
第一章 審計項目組織管理
第一節(jié) 綜合性審計
第二節(jié) 專項審計
第三節(jié) 經(jīng)濟責任審計
第四節(jié) 審計調(diào)查
第五節(jié) 后續(xù)審計
第二章 審計關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理
第一節(jié) 審計計劃
第二節(jié) 審計抽樣
第三節(jié) 審計項目質(zhì)量控制
第四節(jié) 審計成果運用
第五節(jié) 審計項目考評
中篇 銀行具體業(yè)務審計
第一章 存款業(yè)務審計
第一節(jié) 對公存款業(yè)務審計
第二節(jié) 儲蓄存款業(yè)務審計
第二章 對公信貸業(yè)務審計
第一節(jié) 法人貸款業(yè)務審計
第二節(jié) 小企業(yè)貸款業(yè)務審計
第三節(jié) 貿(mào)易融資業(yè)務審計
第三章 零售信貸業(yè)務審計
第一節(jié) 個人貸款業(yè)務審計
第二節(jié) 信用卡業(yè)務審計
第四章 同業(yè)與資產(chǎn)管理業(yè)務審計
第一節(jié) 同業(yè)業(yè)務審計
第二節(jié) 資產(chǎn)管理業(yè)務審計
第五章 財務與運營管理審計
第一節(jié) 成本費用審計
第二節(jié) 固定資產(chǎn)審計
第三節(jié) 財務應收應付款審計
第四節(jié) 營業(yè)外收支管理審計
第五節(jié) 現(xiàn)金業(yè)務審計
第六節(jié) 支付結(jié)算業(yè)務審計
第六章 中間業(yè)務審計
第一節(jié) 投資銀行業(yè)務審計
第二節(jié) 第三方支付業(yè)務審計
第三節(jié) 代客交易業(yè)務審計
第四節(jié) 結(jié)售匯業(yè)務審計
第七章 IT審計
第一節(jié) IT基礎管理審計
……
下篇 審計創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型
后記

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