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上市公司內部控制缺陷披露與審計師客戶風險管理策略研究

上市公司內部控制缺陷披露與審計師客戶風險管理策略研究

定 價:¥88.00

作 者: 佘曉燕 著
出版社: 經濟科學出版社
叢編項:
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ISBN: 9787521820881 出版時間: 2021-11-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 584 字數(shù):  

內容簡介

  本書主要介紹了國內部控制信息披露制度演進, 國外內部控制信息披露制度演進內部控制信息披露制度的不足與展望,我國上市公司內部控制信息披露現(xiàn)狀 內部控制評價報告披露情況內部控制審計報告披露情況 內部控制審計報告披露情況,內部控制評價報告中缺陷披露情況內部控制缺陷認定標準披露情況等內容。

作者簡介

  佘曉燕,女,1969年9月出生。云南財經大學會計學院教授,管理學博士。 1987.09—1991.07,華東師范大學,經濟學專業(yè),獲經濟學學士學位; 1996.03—1998.06,天津財經學院,會計學專業(yè),獲管理學碩士學位; 2004.09—2007.12,西南財經大學,會計學專業(yè),獲管理學博士學位。近年來在《管理科學》、《財經理論與實踐》、《企業(yè)經濟》、《經濟管理》、《財經科學》、《經濟問題探索》、《當代財經》等刊物上發(fā)表學術論文五十余篇;美國紐黑文大學訪問學者。主要研究方向為審計理論與實務、內部控制。主持國家自然科學基金項目1項,主持教育部人文社會科學規(guī)劃基金課題1項。

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