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小企業(yè)內部控制:自主管控的路徑與方法

小企業(yè)內部控制:自主管控的路徑與方法

定 價:¥56.00

作 者: 李敏
出版社: 上海財經大學出版社
叢編項:
標 簽: 暫缺

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ISBN: 9787564237332 出版時間: 2021-06-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數: 239 字數:  

內容簡介

  本書以《小企業(yè)內部控制規(guī)范(試行)》為指南,以健康安全、持續(xù)發(fā)展為根本宗旨,以經營管理中的業(yè)務流程為基礎平臺,以防范風險、有效制衡為管控主線,以有序開展管控融合的動態(tài)活動為表現特征,積極探尋有效的控制策略、控制措施與應用場景。全書以構成小企業(yè)內部控制應當關注的重點風險與重點領域為結構框架,注重理論聯系實際與提煉經驗教訓,具有很強的實務操作指導性。 對風險既不能有鴕鳥心理,也不能無為而治。管控守正,功在自立自強;失控偏邪,險在致亂斃命。防風險,治危險,除危害,保平安,既是內部控制的出發(fā)點和歸宿點,也是健康安全與持續(xù)發(fā)展的指路牌。內控不是的,但缺乏內控是萬萬不能的,所以,有效的內控應當倡導安全保健、自控自強、差別控制、資源整合、管控融合、監(jiān)控結合、整治危險等先進理念,以管控風險的確定性來抵御相關風險的不確定性。 全書共10章:第1至3章論述了小企業(yè)內部控制的基本理論、基礎知識與《小企業(yè)內部控制規(guī)范》的主要內容,為內部控制、管控融合與差別控制奠定認知基礎、目標方向和行為指南;第4至9章以識別風險為導向,以梳理業(yè)務流程為基礎,詳細闡述小企業(yè)內部控制的重點領域、防控要點、應對策略與管控措施等,包括以資金為主線的收支流轉風險管控、以借款和擔保為對象的債務風險管控、以稅負率為核心的稅務風險管控、以節(jié)省為抓手的成本費用風險管控、以防范欺詐為主的合同風險管控、以警覺數據失控為重點的信息化風險管控等,這些內容都具有很強的現實針對性和操作指導性;第10章重點探討小企業(yè)如何自控自強與持續(xù)運行的路徑,包括控制能力與自強不息、洞察風險與警示危險、自我評價與監(jiān)控結合、循環(huán)運作與協(xié)調發(fā)展等,助力小企業(yè)內部控制健康運行。 本書是論述內部控制基礎理論與行為規(guī)范在小企業(yè)操作實踐的著作,旨在提供自立自控自強的理念、路徑、措施與方法。從“自立”走向“自強”必經“自控”之路,從“要我控”轉變?yōu)?ldquo;我要控”才是自覺自省。智者居安思危,時時探尋著消災避禍的路徑;仁者防微杜漸,處處思慮著防危降損的良方。健康安全是內部控制的根本宗旨,防范風險是內部控制的圣神使命,防控結合、管控融合才是內部控制的有效路徑,對成長中的企業(yè)大有裨益。

作者簡介

  李敏,資深注冊會計師、資產評估師、主任會計師、高級會計師、高級信用分析師、中國稅務師;上海市注冊會計師協(xié)會常務理事、教育委員會主任;財務管理咨詢專家和司法會計鑒定專家;多所著名大學客座教授;長期從事會計、財務、審計實務與教學研究,擅長案例分析、實證研究、教學演講和管理咨詢等,具有豐富的實務工作經驗、教學經歷和引人人勝的教育效果;已編著或主編出版財經類著作近百本,發(fā)表論文數十篇,并多次獲獎。

圖書目錄

第1章 總論/1 1.1 生存現狀與健康使命/1 1.2 正視風險與居安思危/6 1.3 量身定制的中國方案/10 1.4 差別控制與管控融合/16 經典案例評析:華為走自立自控自強之路/29 第2章 自主自控的基本原理/32 2.1 內部控制的基本認知/32 2.2 內部控制的基本原則/42 2.3 受托責任與控制活動/49 2.4 加強管控的重點領域/53 經典案例評析:王安電腦敗落的慘痛教訓/58 第3章 應對策略與管控措施/60 3.1 管控風險的應對策略/60 3.2 不相容崗位相分離控制/67 3.3 內部授權審批控制/72 3.4 會計控制的核心作用/76 3.5 財產控制與安全完整/81 3.6 單據控制與真實可靠/84 經典案例評析:“空手”為什么也能“套白狼”? /88 第4章 資金失控及風險管控/90 4.1 認清資金失控風險點/90 4.2 梳理資金流程控制點/96 4.3 明確資金風控的重點/102 4.4 落實資金防控的要點/107 經典案例評析:無視失控現狀必將后患無窮/117 第5章 債務失控及風險管控/119 5.1 認清債務失控風險點/119 5.2 梳理借款流程控制點/122 5.3 明確擔保風控的重點/126 5.4 落實債務防控的要點/132 經典案例評析:“東郭先生”吞下擔保苦果/135 第6章 稅務失控及風險管控/136 6.1 認清稅務失控風險點/136 6.2 梳理稅務流程控制點/141 6.3 明確稅務風控的重點/144 6.4 落實稅務防控的要點/148 經典案例評析:咎由自取的“黑名單”/153 第7章 費用失控及風險管控/155 7.1 認清費用失控風險點/155 7.2 梳理費用流程控制點/158 7.3 明確費用風控的重點/164 7.4 落實費用防控的要點/167 經典案例評析:誰來管控“米缸”里的“老鼠”/170 第8章 合同失控及風險管控/171 8.1 認清合同失控風險點/171 8.2 梳理合同流程控制點/178 8.3 明確合同風控的重點/181 8.4 落實合同防控的要點/183 經典案例評析:陽奉陰違的“黑白合同”/187 第9章 信息失控及風險管控/189 9.1 認清信息失控風險點/189 9.2 梳理信息流程控制點/194 9.3 明確信息風控的重點/198 9.4 落實信息防控的要點/199 經典案例評析:警覺網絡欺詐與財務失控/204 第10章 自控自強與持續(xù)運行/206 10.1 控制行為與控制能力/206 10.2 洞察風險與警示危險/214 10.3 自我評價與監(jiān)控結合/217 10.4 協(xié)調發(fā)展與持續(xù)運行/223 經典案例評析:錯誤會使你變得與眾不同嗎? /231 附:小企業(yè)內部控制規(guī)范(試行)/234

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